校属各部门:
为科学制定2014年的经费计划,保证学校正常运行和发展的资金需求,按照国家和上级有关法规、文件的精神,现就编制2014年校内部门经费预算的有关问题通知如下:
一、指导思想
我院2014年校内经费预算编制的指导思想是:牢固树立和落实科学发展观,依法组织收入,统筹安排支出,贯彻量入为出、收支平衡方针,保障人员经费和正常运行等基本支出,严格控制一般性支出,积极落实重点支出,建立绩效评价机制,努力提高资金使用效益。
二、编制原则
我院2014年度校内经费预算编制遵循的原则是:量入为出,收支平衡;统一预算,统筹安排;集中财力,突出重点;勤俭节约,注重绩效;强化专项的论证与管理。
(一)量入为出,收支平衡。预算编制要以收定支,收支平衡。在财力可能的范围内,按轻重缓急合理安排支出,确保预算收支平衡。
(二)统一预算,统筹安排。严格按照高等学校财务制度、高校会计制度等规定,学校各个部门和单位组织的所有收入及安排的各项支出都必须全部纳入学校财务预算,由财务处统一管理、统筹安排,提高资金的综合使用效益,保证支出安排合理。